北京中医医院顺义医院内部审计委员会2024年第一次会议顺利召开

发布时间:2024-3-27 浏览次数:917

为深入贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出“关于医药卫生机构建立内审制度、加强自查自纠”的重要指示精神,着力解决医疗行业内部审计存在的问题,充分发挥内部审计“治已病、防未病”的监督作用,我院审计处于2024年3月1日组织召开了“北京中医医院顺义医院内部审计委员会”2024年第一次会议。主任委员牛晓暐、王继东及其他委员出席会议。

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会议听取了《2023年审计工作情况》汇报;审议通过了《北京中医医院顺义医院内部审计委员会工作章程》《北京中医医院顺义医院审计监督管理办法》《北京中医医院顺义医院合同审计管理制度》《北京中医医院顺义医院采购项目审计管理办法》及《北京中医医院顺义医院2024年审计工作计划》,与会领导分别作了审议发言,审计处将根据各位领导提出的审议意见对制度进行修改并上报院长办公会及党委扩大会。

会议期间,总会计师于文平等委员进行发言,要求各科处室要积极落实审计各项工作、履行监督职责,同时审计处、纪检监察办公室、财务处要加强沟通与协作。

最后,主任委员牛晓暐、王继东在总结讲话中要求审计处及相关业务部门之间要加强沟通与配合,各级领导干部要积极支持配合审计工作,自觉接受审计监督,抓好问题整改,顺利开展各项工作。

此次会议的顺利召开为提升我院内部审计自身能力建设起到了良好的助推作用,为更好的发挥内部审计监督效能奠定基础。